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2月20日,集團內部審計部對公司內部審計工作進行檢查,公司紀檢監察室(內部審計部)、技術管理部、危險廢物處置中心、計劃財務部等相關部門(中心)人員陪同。
此次檢查主要對危廢二期項目竣工結算審計資料的合法性、合規性、真實性和完整性進行全面檢查,就檢查過程中發現的問題提出整改建議及意見,并對公司下一步內部審計工作進行指導。
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2月20日,集團內部審計部對公司內部審計工作進行檢查,公司紀檢監察室(內部審計部)、技術管理部、危險廢物處置中心、計劃財務部等相關部門(中心)人員陪同。
此次檢查主要對危廢二期項目竣工結算審計資料的合法性、合規性、真實性和完整性進行全面檢查,就檢查過程中發現的問題提出整改建議及意見,并對公司下一步內部審計工作進行指導。